审计动态

中国内部审计协会召开内部审计结果运用典型经验展示等年度重点工作总结大会

作者: 时间:2019-12-16 点击数:

2019年12月10日,中国内部审计协会在北京召开年度重点工作总结交流大会,总结 2019 年度协会开展的“内部审计结果运用”典型经验展示活动和“技术方法创新推动内部审计高质量发展”内部审计理论研讨等两项重点工作,表彰先进典型、交流工作经验、促进成果共享。审计署内部审计指导监督司司长李凤雏,协会会长鲍国明,协会副会长王文宗、王建军、肖伟、沈立强,协会监事长于永平,地方协会会长、秘书长及单位会员代表、以上活动获奖单位代表等300余人参加了会议。


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大会现场

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主席台嘉宾


会议由协会副会长兼秘书长沈立强主持。


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协会副会长兼秘书长沈立强主持


鲍国明发表题为《推动内部审计结果运用促进内部审计高质量发展》的讲话。她首先对上述两项活动中获奖的单位和个人表示热烈的祝贺,并对两项重点活动的意义和成效给予充分肯定。随后,鲍会长重点总结了内部审计结果运用典型经验展示活动,她指出,此次入选的内部审计结果运用典型经验,能够按照活动方案的要求,紧扣主题、重点突出、特色鲜明,反映了内审机构在促进审计结果运用方面发挥作用的好经验好做法,包括内部审计结果运用的制度、体系、工作机制的构建,以及结果运用的方式方法和措施。这些典型经验从一个侧面展现了近年来我国内部审计创新发展取得的丰硕成果和成功经验,具有一定示范效应和推广价值。


鲍国明指出,内部审计结果运用典型经验展示活动成果呈现出六个特点:第一,领导重视为内部审计结果充分有效运用提供了坚强保障;第二,提升内部审计质量为促进审计结果运用奠定坚实基础;第三,把推动内部审计发现问题的整改作为促进内部审计结果运用的首要任务;第四,通过加强分析研究和信息共享提升内部审计结果运用的深度和广度;第五,通过建立评价机制实现内部审计结果运用的闭环管理和持续提升;第六,内部审计结果运用取得了显著的成效等。


鲍国明结合此次活动反映的情况,对当前推动内部审计结果运用,促进内部审计高质量发展提出了五点建议:一是主动争取领导对内部审计结果运用的重视和支持;二是注重建立健全内部审计结果运用的相关制度;三是切实提高内部审计工作质量的层次和水平;四是充分满足利益相关方对审计结果运用的需求;五是充分发挥审计机关和内审协会在推动审计结果运用中的作用。


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鲍国明会长讲话


李凤雏也做了重要讲话。首先,他向协会系列活动的成功举办、向获奖单位和个人表示祝贺,他希望广大内部审计机构和内部审计人员要切实提高政治站位,深刻领会和准确把握党的十九届四中全会精神要义,充分认识内部审计服务国家治理体系和治理能力现代化的地位和作用。一是深刻认识《决定》的重大现实意义和深远历史影响;二是准确领会推进国家治理体系和治理能力现代化的目标和要求;三是充分认识内部审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。其次,要坚持依法审计,注重审计成果质量,努力提升内部审计服务于组织治理的质量和效率。一是依法履行职责是内部审计有效服务组织治理的基本原则;二是提升成果质量是内部审计有效服务于组织治理的重要基础;三是正确处理质量和效率的关系是内部审计有效服务于组织治理的重要保障。最后,要做到“三个对标”,强化制度保障,努力提高内部审计服务于组织治理的职业胜任能力和工作水平。一是对标习近平总书记对审计工作的重要指示批示和中央审计委员会会议精神,加强党对内部审计工作的领导,调动内部审计力量,增强审计监督合力;二是对标发挥经济体检功能,既要“查病”,更要“治已病”“防未病”,发挥内部审计促进制度完善并转化为治理效能的功能作用;三是对标“巩固、增强、提升、畅通”八字方针和“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”要求,更好发挥内部审计推动经济高质量发展的功能作用。


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李凤雏司长讲话


会议还通报了两项活动的评选结果。中国船舶集团有限公司撰写的《推动审计成果高标准、高效率、多层次运用》等50篇典型经验材料获得“内部审计结果运用典型经验”称号;评选出以“技术方法创新推动内部审计高质量发展”为主题的内部审计理论研讨获奖论文一等奖11篇、二等奖53篇、三等奖127篇,提名奖144篇以及40家论文组织奖。大会在庄严热烈的气氛中,为获得“内部审计结果运用典型经验”称号以及内部审计理论研讨论文组织奖的获奖单位代表颁发了奖牌和获奖证书。


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获奖单位代表


中国建设银行等三家“内部审计结果运用典型经验”获评单位的代表及招商银行审计部沈阳分部等三家内部审计理论研讨优秀论文获评代表做大会经验交流发言;北京谷安天下科技有限公司董事长、谷安研究院院长陈伟作题为《区块链技术对内部审计的影响》专题报告。


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北京谷安天下科技有限公司董事长、谷安研究院院长陈伟作题为《区块链技术对内部审计的影响》专题报告


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中国建设银行审计部副总经理张德强作题为《坚持审计与业务协同,力促实物贵金属库存管理问题得到深层次整改》的发言


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北京市教育委员会审计处处长陶春梅作题为《强化审计整改 提升审计结果运用水平》的发言


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中国石化江汉油田审计处处长余宝红作题为《聚焦生态环保领域 提升审计结果转化 全力助推油田清洁生产》的发言


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招商银行审计部沈阳分部审计员李源作题为《人工智能在商业银行内部审计中的应用与分析》的发言


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中国电信集团有限公司审计部处长赵卫华作题为《中国电信工程智慧审计探索与实践》的发言


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上海银行股份有限公司审计部一级业务员杨熤天作题为《语音识别技术在商业银行智能审计中运用的初探》的发言


会议达到预期目的,取得圆满成功。与会人员认为,会议全面总结了广大内部审计机构和内部审计工作者积极研究探索的先进理念和优秀方法,发扬求真务实、勇于探索的精神,并取得丰硕成果,达到鼓励先进、典型引路、相互学习借鉴的目的,很好地助推了新时代内部审计工作高质量发展。



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