审计公告

湖南文理学院审计处2021年工作要点

作者:审计处 时间:2021-03-24 点击数:

一、指导思想

2021年是中国共产党建党100周年,也是我国“十四五”规划的开局之年,审计处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻落实全省审计工作会议精神,按照省教育厅、学校党委行政对内部审计工作的指示要求,深刻把握新时代对内部审计工作的新要求,主动适应教育审计面临的新形势,围绕学校党政中心工作,依法全面履行审计监督职责,扎实开展各项审计业务,规范权力运行、防范化解风险、强化服务职能,推动学校内部审计工作高质量发展。

二、工作要点

1.积极开展预算执行绩效审计。按照省教育厅和学校党委行政的要求,结合学校实际,积极开展2020年度预算执行绩效审计,对预算编制的真实性、准确性、完整性进行评价,重点关注专项资金使用绩效,推动学校绩效管理的发展与完善。

2.加强基建维修项目全过程审计。按照中共湖南省审计委员会《重大政府投资建设项目审计监督实施办法》《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》等文件精神,认真开展基建和维修工程项目预结算审计,做好项目前期调研、过程跟踪、竣工结算全过程跟踪审计。2021年重点工作是室内体育馆建设项目立项阶段审计,老校区海绵城市改造项目跟踪审计,实习实训大楼结算审计及室内二次装修预算审计,学校电力增容(二期专项)结算审计。根据《湖南文理学院建设工程造价咨询中介机构管理办法》,继续加强对委托社会中介机构的指导和监督,规范审计行为、提升审计质量。

3.完成扶贫专项资金审计。我国脱贫攻坚战已取得全面胜利,如何巩固成果、防止返贫,并将脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接是一项重大任务。审计处将严格按照要求对扶贫资金进行监督,包括扶贫专项资金的筹集、划拨、管理、使用情况,确保专项资金的专款专用和使用绩效,重点关注乡村振兴战略的落实跟踪情况。

4.进一步深化经济责任审计。根据学校领导干部调整情况,接受组织部的委托,做好领导干部离任经济责任审计,坚持党政同责、同责同审,针对领导干部的权力区间,聚焦涉及重大资金、资产的经济事项,重点关注重大政策、决策执行不到位、重大风险防控不力、损害师生利益等问题,对领导干部履职情况做出客观评价。

5.不断完善内部控制审计, 大力推进审计全覆盖。根据《关于深入推进审计全覆盖的实施意见》(湘委审[2020]1号)等文件要求,结合学校实际情况,有目的、有计划、分步骤推进审计全覆盖。积极开展内部控制审计,聚焦单位风险防控重点领域、关键环节,对内控制度建立健全及执行情况进行审计。重点关注校办企业改制、创新创业、治理教育乱收费、食堂管理、科研管理、继续教育管理等重点领域,以点带面推动本单位内控体系的完善与执行有效,分步实现审计监督全覆盖。

6.强化审计整改与审计成果运用。贯彻落实湖南省审计委员会《关于进一步加强审计整改工作的意见》,探索符合校情的审计整改机制,明确被审计单位整改主体责任和审计发现问题的整改责任人,实现一项目一清单边审计、边整改、边规范的良性机制。进一步强化审计成果的转化与运用,对审计发现的典型性、普遍性问题,要及时汇报沟通,从规章制度、内部控制的层面予以建议。加强审计自查整改,配合做好省委巡视工作。

7.创新内部审计方式方法。习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上强调要坚持科技强审,加强审计信息化建设,创新内部审计方式方法,强化大数据审计思维,将大数据技术运用到各个审计项目中,包括学校预算执行绩效审计、领导干部经济责任审计和其他专项审计,不断探索建立适应新发展阶段的新型审计模式,提高审计工作效能。

8.积极开展内部审计理论研究。充分利用省市协会、学会的研究平台,调动内部审计人员进行理论研究的积极性,对项目中的典型性、普遍性问题进行分析总结,推动审计项目成果转化与利用,进而用先进的理论指导实践,推动内部审计的向好、向上发展。

9.不断提升审计队伍素质。按照省教育厅、省市内审协会的部署组织,积极参加线下、线上业务培训与交流,参加信息化等方面的在职培训、继续教育,提升内部审计人员业务水平和职业素养,努力打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

10.加强审计档案管理工作。继续加强对审计资料的整理,规范审计档案管理工作,按要求及时整理归档并移交学校档案馆。

11.其他常抓不懈工作。加强意识形态工作,明确责任落实,强化新闻宣传与网站建设,注意舆情引导与新闻发布,建立新闻发布三审台账;落实部门安全主体责任,层层分解落实安全工作职责,严格遵循谁使用、谁负责,预防为主、及时消除的原则;党风廉政建设常抓不懈,加强审计人员廉政教育,打铁还需自身硬,不断规范审计权力运行。

 

                                                                                                                    审计处

                                                                                                             2021319

 

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